1 事業の概要 熊本市交通局では、熊本市交通事業中期経営収支プラン(計画期間:平成28年度~31年度)を策定し、経営の基本 方針として「安定的な企業経営の推進」、「安全で快適な運行の強化」、「公共交通機関全体の利用促進」を掲げ、市電ロ ケーションシステムの導入や、2両連接車両の復活運行など様々な取り組みを行った結果、経常収支比率は112.2%となり、 経営目標(目標比率:100.6%)を達成することができました。 これからも、一層の経営効率化とサービスの向上に努め、利用者に満足いただけるサービスを将来にわたり安定的に提供 できるよう努めていきたいと考えています。 <<平成28年度の主な取り組み>> ・市電ロケーションシステム「熊本市電ナビ」の運用開始 ・5014号車(2両連接車両)の復活運行 ・商業高校前電停付近の軌条更換工事 ・上熊本車両基地ほか1箇所の照明LED化工事 ・動植物園入口電停付近及び健軍校前電停付近の軌道補修工事(震災復旧関連) ・超低床電車のカメラカバー及びアルミパネル修理(震災復旧関連) (参考)業務の概要
区分 | 電車 | 営業キロ(km) | 12.092 | 運行系統(本) | 2 | 車両数(両) | 54 | 年間走行キロ(km) | 1,820,152 | ※平成29年3月31日現在 2 営業成績 平成28年度の乗車人員は10,709千人で、平成28年熊本地震の影響もあり、前年度に比べ322千人(2.9%)の減となり ました。 運賃収入については、平成28年2月から実施しました運賃改定の効果もあり、1,547百万円と開業以来過去最高を記録 し、前年度に比べ141百万円(10.0%)の増となりました。
区分 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 乗車人員
(千人) | 9,135 | 9,568 | 9,241 | 9,537 | 10,194 | 10,287 | 10,896 | 10,877 | 11,031 | 10,709 | |
乗車料収入
(百万人) | 1,105 | 1,133 | 1,090 | 1,127 | 1,200 | 1,212 | 1,278 | 1,303 | 1,406 | 1,547 |
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3 事業収支
平成28年度決算概要 (単位:千円)
項 目 |
電 車 |
収 益 的 収 支 |
収 入 |
営 業 収 益 |
1,644,367 |
営 業 外 収 益 |
551,246 |
特 別 利 益 |
24,996 |
計 |
2,220,609 |
支 出 |
営 業 費 用 |
1,925,267 |
営 業 外 費 用 |
30,872 |
特 別 損 失 |
53,234 |
計 |
2,009,373 |
損 益 |
営 業 損 益 |
△
280,900 |
経 常 損 益 |
239,474 |
純 損 益 |
211,236 |
資 本 的 収 支 |
収 入 |
企 業 債 |
345,100 |
他 会 計 補 助 金 |
67,600 |
そ の 他 |
35,827 |
計 |
448,527 |
支 出 |
建 設 改 良 費 |
387,132 |
企 業 債 償 還 金 |
257,276 |
そ の 他 |
103,000
|
計 |
747,408 |
収 支 差 額 |
△
298,881 | ※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み 4 決算書 |