令和4年度の熊本市交通事業会計予算は、収益の大半を占める運賃収入において、新型コロナウイルス感染症による影響が直近2か年度の低迷からはある程度回復するものと想定し、令和3年度比1億4,700万円増の13億7,100万円を見込んでおります。しかし、コロナ禍前の令和元年度の水準には程遠い状況であることから、運行を維持するために一般会計からの支援を受け、それも含めた収益の合計は23億6,800万円となりました。対して費用は22億9,500万円となり、7,300万円の収支差額を見込んでおります。
詳細については以下のとおりです。
【乗車人員と運賃収入】 乗車人員 : 8,664千人(対前年度当初予算増減 +709千人) 運賃収入 :1,371,805千円(対前年度当初予算増減 +147,410千円)
【令和4年度の主な事業】 ・多両編成車両導入に向けた各種設計 ・電停改良事業(商業高校前電停) ・車両の長寿命化対策(空調機の更新等) ・軌条更換工事(九品寺交差点~大甲橋手前、交通局前の渡線:(繰越事業)) ・交通局の経営形態の検討 ・車体改修に係るクラウドファンディング(ふるさと納税)の活用
【令和4年度予算概要】 (単位:千円)
項 目 |
予算額 |
収益的収支 |
収 益 |
営業収益 |
1,509,253 |
営業外収益 |
849,052 |
特別利益 |
9,523 |
収益合計 |
2,367,828 |
費 用 |
営業費用 |
2,218,095 |
営業外費用 |
76,412 |
特別損失 |
0 |
費用合計 |
2,294,507 |
損 益 |
営業損益 |
△ 708,842 |
経常損益 | 63,798 |
純損益 |
73,321 |
資本的収支 |
収 入 |
企業債 |
319,900 |
国(県)補助金 |
116,690 |
他会計補助金 |
133,223 |
工事受託金 |
0 |
収入合計 |
569,813 |
支 出 |
建設改良費 |
448,153 |
企業債償還金 |
322,072 |
その他 |
121,000 |
支出合計 |
891,225 |
収支差額 |
△321,412 |
※予算は税込み
【予算書、予算に関する説明書】 |